一、浙江省经济和信息化厅概况
(一)部门职责
1.组织起草经济和信息化相关地方性法规、规章草案。拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。
2.监测分析全省经济运行态势,组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施,协调解决经济运行中的重大问题。
3.贯彻实施新型工业化发展战略,统筹推进制造强省建设。组织拟订并实施工业经济发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。
4.负责企业技术改造投资管理,牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业,改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向,按规定承担有关政府产业主题基金工作。
5.指导推进工业和信息化领域技术创新,推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造,推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。
6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策,指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策,指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设,推动工业设计产业发展。
8.统筹推进数字经济发展,组织拟订并实施数字经济发展规划,承担数字浙江相关工作。推进信息产业发展和结构调整,负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用,扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型,协调推进信息技术公共服务平台建设。
9.组织推进全省信息化工作。协调推进社会信息化、城市大脑、智慧城市建设,承担网络强省相关工作。协调重大信息基础设施建设,组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。
10.负责工业和信息化行业管理,推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化,培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保制造业、新能源汽车、时尚等产业。
11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本,组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设,推动企业完善治理结构和创新管理。
12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调,组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。
13.拟订并组织实施全省无线电管理政策。负责全省无线电行政管理事项。按权限配置和管理无线电频谱资源。
14.完成省委、省政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,浙江省经济和信息化厅部门决算包括:厅本级决算、厅属事业单位决算。
纳入浙江省经济和信息化厅 2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.浙江省经济和信息化厅(本级)
2.杭州市无线电管理局
3.温州市无线电管理局
4.湖州市无线电管理局
5.嘉兴市无线电管理局
6.绍兴市无线电管理局
7.金华市无线电管理局
8.衢州市无线电管理局
9.舟山市无线电管理局
10.台州市无线电管理局
11.丽水市无线电管理局
12.浙江省数字经济发展中心
13.浙江省工业和信息化研究院
14.浙江省无线电监测中心
15.浙江省电子信息产品检验研究院
16.浙江省信息化发展中心
17.浙江省中小企业服务中心
18.杭州市无线电监测站
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计44,884.51万元,支出总计44,884.51万元,与2019年度相比,各增加5,660.71万元,增长14.43%。主要原因是:新增防疫应急物资储备专项等资金。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计41,488.99万元;包括财政拨款收入34,191.80万元(其中,一般公共预算34,191.80万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计82.41%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入3,560.87万元,占收入合计8.58%;经营收入3,178.11万元,占收入合计7.66%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入558.21万元,占收入合计1.35%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计40,194.07万元,其中基本支出17,795.43万元,占44.27%;项目支出20,288.65万元,占50.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出2,109.99万元,占5.25%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计36,796.28万元,支出总计36,796.28万元,与2019年相比,各增加5,536.48万元,增长17.71%。主要原因是:新增防疫应急物资储备专项等资金。财政拨款支出年初预算数27,737.29万元,完成年初预算的132.66%,主要原因是较年初追加防疫应急物资储备专项资金等。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出35,114.36万元,占本年支出合计的87.36%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5,459.08万元,增长18.41%。主要原因是新增防疫应急物资储备专项等资金。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出35,114.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出57.25万元,占0.16%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出374.94万元,占1.07%;文化旅游体育与传媒(类)支出1.96万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出1,572.71万元,占4.48%;卫生健康(类)支出240.92万元,占0.69%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出26,262.69万元,占74.79%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出1,603.89万元,占4.57%;粮油物资储备(类)支出5,000.00万元,占14.24%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,737.29万元,支出决算为35,114.36万元,完成年初预算的126.59%,主要原因是较年初新增防疫应急物资储备专项资金、智能制造指导服务专项经费。其中:
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算为57.25万元,支出决算为57.25万元,完成年初预算的100%。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为66万元,支出决算为86.18万元,完成年初预算的130.57,决算数大于预算数的主要原因是浙江省电子信息产品检验研究院预算整体划转到我部门及基本科研业务技术创新经费调整增加。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为251万元,决算数大于预算数是浙江省电子信息产品检验研究院预算整体划转到我部门。
科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为45万元,支出决算为 37.76 万元,完成年初预算的 83.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目尾款跨年执行。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 1.96万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为445.8万元,支出决算为420.99万元,完成年初预算的94.43%。决算数小于预算数的主要原因是有离休干部于当年去世。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为723.91万元,支出决算为778.54万元,完成年初预算的107.54%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及职务调整等因素造成养老保险缴费基数变化。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为361.97万元,支出决算为371.73万元,完成年初预算的102.69%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及职务调整等因素造成职业年金缴费基数变化。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.45万元,支出决算为1.45万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.11万元,决算数大于预算数的主要原因是追加抗击新冠肺炎疫情相关经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)年初预算为172.1万元,支出决算为173.92万元,完成年初预算的101.05%,决算数大于预算数的主要 原因是在职人员工资基数调整等变动因素造成医疗保险缴费基数变化。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 50.46万元,支出决算为60.88万元,完成年初预算的 120.65%,决算数大于预算数的主要原因在职人员工资基数调整等变动因素造成医疗保险缴费基数变化。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是浙江省工业和信息化研究院机构改革预算划转产生。
资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.24万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余。
资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为336.71万元,决算数大于预算数的主要原因是浙江省工业和信息化研究院机构改革预算划转产生。
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款) 行政运行(项)。年初预算为6,251.46 万元,支出决算为8,615.94万元,完成年初预算的 137.82%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加造成经费调整以及年中因工作开展需要调整项目经费。
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为4,450.62 万元,支出决算为68.05万元,完成年初预算的 1.53%,决算数小于预算数的主要原因是各无线电监测站经费预算调整。
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设(项)年初预算为4,579万元,支出决算为 5,881.94万元,完成年初预算的128.45%,决算数大于预算数的主要原因是年中因工作开展需要调整项目经费。
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)年初预算为98万元,支出决算为 1,210.65万元,完成年初预算的1235.35%,决算数大于预算数的主要原因是各无线电监测站经费预算调整。
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)年初预算为1,925.46万元,支出决算为3,548.75万元,完成年初预算的184.3%,决算数大于预算数的主要原因是因工作开展需要调整项目经费。
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行业监管(项)年初预算为495.37万元,支出决算为323.49万元,完成年初预算的65.3%,决算数小于预算数的主要原因是年中因工作开展需要调整项目经费。
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算为4,733.17万元,支出决算为4,841.72万元,完成年初预算的102.29%,决算数大于预算数的主要原因是年中因工作开展需要调整项目经费。
资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为1,604.73万元,支出决算为1,290.16万元,完成年初预算的80.39%,决算数小于预算数的主要原因是年中因工作开展需要调整项目经费。
资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项),年初预算为0万元,支出决算为145万元,决算数大于预算数的主要原因是浙江省电子信息产品检验研究院预算整体划转到我部门。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为896.11万元,支出决算为992.9万元,完成年初预算的110.8%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增减变动及职务调整等因素造成住房公积金缴费基数变化。
住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)年初预算为528.43万元,支出决算为610.98万元,完成年初预算的115.62%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增减变动及职务调整等因素造成购房补贴缴费基数变化。
粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)年初预算为0万元,支出决算为5,000万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加防疫应急物资储备资金。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15,606.26万元,其中:
人员经费13,233.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险、住房公积金等。
公用经费2,372.56万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为265.33万元,支出决算为137.31万元,完成预算的51.75%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响未发生因公出国(境)经费,并根据厉行节约要求压缩“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少54.90万元,下降100.00%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响未发生因公出国(境)经费;公务用车购置及运行维护费支出决算为123.21万元,占89.73%,与2019年度相比,增加12.31万元,增长11.10%,主要原因是2020年更新公务用车一辆;公务接待费支出决算为14.10万元,占10.27%,与2019年度相比,减少0.96万元,下降6.39%,主要原因是遵循厉行节约原则,减少公务接待支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为80.75万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响未发生因公出国(境)经费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为169.6万元,支出决算为123.21万元,完成预算的72.64%。决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则,压缩公务用车运行维护费。
公务用车购置预算数为21.6万元,支出决算为21.02万元(含购置税等附加费用),完成预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因是根据车辆最终购置价执行。主要用于经批准购置的1辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为148万元,支出102.19万元,完成预算的69.05%。决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则,压缩公务用车运行维护费。主要用于老干部用车、机要通信用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为49辆。
(3)公务接待费预算数为14.98万元,支出决算为14.10万元,完成预算的94.13%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来浙调研、考察等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则,压缩公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待190团组,累计1,233人次。
外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。
其他国内公务接待支出14.10万元,主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来浙调研、考察等接待支出,接待190团组,1,233人次。
(十)机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为2986.13万元,支出决算为2,145.50万元,完成年初预算的71.84%,决算数小于预算数的主要原因:遵循厉行节约原则压缩机关运行经费,并因受新冠肺炎疫情影响公务出差、公务出国等事项减少;比2019年度减少320.98万元,下降13.01%,主要原因是遵循厉行节约原则压缩机关运行经费,并因受新冠肺炎疫情影响公务出差、公务出国等事项减少。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额11,901.77万元,其中:政府采购货物支出4,789.93万元、政府采购工程支出50.85万元、政府采购服务支出7,060.98万元。授予中小企业合同金额7,292.33万元,占政府采购支出总额的61.27%。其中,授予小微企业合同金额5,341.92万元,占政府采购支出总额的44.88%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,浙江省经济和信息化厅本级及所属各单位共有车辆55辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车42辆、离退休干部用车6辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备27台(套),单价100万元以上专用设备17台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,浙江省经济和信息化厅组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目27个,共涉及资金12,553.67万元,占一般公共预算项目支出总额的64.35%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
浙江省经济和信息化厅在2020年度部门决算中反映无线电管理专项经费(省本级)及国家域名服务平台浙江节点和F根服务器浙江镜像节点项目绩效自评结果。
无线电管理专项经费(省本级)项目绩效自评结果
无线电管理专项经费(省本级)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为11.25万元,执行数为11.16万元,完成预算的99.24%。项目绩效目标完成情况:一是全省无线电管理呼叫中心平台用户呼叫成功率达100%;二是完成无线电管理网上办事系统第三方检测报告;三是开展无线电管理网上办事系统第三方软件测试,提高系统稳定性可靠性;四是通过第三方机构对行政处罚违法所得、违法设备进行测试或认定,提升案件办理的合法性、规范性。
国家域名服务平台浙江节点和F根服务器浙江镜像节点项目绩效自评结果
国家域名服务平台浙江节点和F根服务器浙江镜像节点项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为238万元,执行数为237.25万元,完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况:一是完成线路租用,实现系统正常运转,系统故障修复响应时间符合要求。二是系统使用年限指数达到要求。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指政府提供的其他一般公共服务支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指财政安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
24.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款) 一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位独设置顶级科目的其他项目支出。
25.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设(项):指信息安全方面的支出。
26.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款) 无线电监管(项):指无线电监管方面的支出。
27.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指支持工业和信息产业发展的支出。
28.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行业监管(项):指信息产业行业监管方面的支出。
29.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):指除一般项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
30.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指除一般项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
33.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项):指用于救灾防物、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。
附件: